3. Na tela seguinte, informe no campo Código o CFOP e consulte o C.I. em uso nas notas fiscais. No exemplo abaixo trataremos a empresa prestador de serviço;
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4. Clique sobre o C.I. em uso e confirme;
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5. Com o CFOP e C.I. selecionados, no rodapé da tela clique em Alterar e após ao lado direito da tela, acesse a pasta Fiscal;
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6. Em seguida clique na palheta Regimes Especiais, pressione F9 no campo Segregação das Receitas indicando o anexo da empresa, conforme o exemplo abaixo:
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7. Se necessário, verifique as informações abaixo:
8. Após, acesse a Apuração do Simples Nacional reprocessando as informações, o anexo/segregação será apresentado de acordo com a movimentação da empresa.